| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/146 | 1.8.2019 | Vyúčtovanie SOÚ 2Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 199,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/188 | 30.7.2019 | Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/142 | 29.7.2019 | Stravné kupóny | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 954,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/141 | 23.7.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/140 | 17.7.2019 | KC pre pečať v HSM | Disig,a.s. | 35975946 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/138 | 15.7.2019 | Komunálny odpad neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 83,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/139 | 15.7.2019 | Komunálny odpad 6 neoznačené vrecia | FÚRA s.r.o | 36211451 | 83,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/132 | 14.7.2019 | Elektrina 62019 - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 172,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/131 | 11.7.2019 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 307,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/133 | 11.7.2019 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/135 | 10.7.2019 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 104,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/136 | 10.7.2019 | Nebezpečný odpad 62019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/137 | 10.7.2019 | Komunálny odpad 6 / 2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 559,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/128 | 8.7.2019 | Odber pitnej vody z hydrantu | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 48,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/134 | 8.7.2019 | Mesačný poplatok,odchyt | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/127 | 3.7.2019 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 62019 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/124 | 2.7.2019 | Vodné,stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 4,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/125 | 2.7.2019 | Vodné,stočné ,obec, KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 156,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/123 | 1.7.2019 | Plyn obec,Kd,obecný dom | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 1 048,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/126 | 1.7.2019 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |