| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/8 | 24.1.2019 | Toner | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 65,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/32 | 24.1.2019 | Finančný spravodajca 2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/9 | 22.1.2019 | Náklady SŠÚ na rok 2019 | Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom | 00325953 | 870,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/3 | 15.1.2019 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/6 | 9.1.2019 | Stravné lístky 12019 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 179,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/1 | 8.1.2019 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 498,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/2 | 8.1.2019 | Služba informácie o dotáciach a grantoch rok 2019 | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/5 | 8.1.2019 | Prekladka žiariča Lersen | Vladimír Drenka - Fedrex | 40007545 | 139,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/4 | 2.1.2019 | AGRO fólia 12x25m,hrúbka 0,17 | Michal Palcút - PALPLAST | 37025376 | 194,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/10 | 1.1.2019 | Hlásenie o odpade | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/259 | 31.12.2018 | Nalepky 2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/260 | 31.12.2018 | Výkon funkcie zodpovednej osoby a zabezpečenie | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/261 | 31.12.2018 | Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 52,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/267 | 31.12.2018 | Vývoz nebezpečného odpadu -12/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/268 | 31.12.2018 | Komunálny odpad 12/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 520,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/269 | 31.12.2018 | Elektrina 12/2018 - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 318,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/270 | 31.12.2018 | Elektrina122018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 349,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/271 | 31.12.2018 | Pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/272 | 31.12.2018 | Vyučtovanie FS za rok 2018 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 14,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/273 | 31.12.2018 | vyúčtovanie SO za 4Q 2018 | Mesto Michalovce | 00325490 | 165,16 EUR |