| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/258 | 27.12.2018 | Vodné,stočné obec,KD,obecný dom | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 139,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/262 | 27.12.2018 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/263 | 27.12.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 4 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/251 | 19.12.2018 | Montáž vianočného osvetlenia /materiál a montážné | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 368,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/252 | 17.12.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/253 | 17.12.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/254 | 17.12.2018 | Odborné poradenstvo vo VO -122018 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/264 | 17.12.2018 | Materiál | EURIS, spol. s r.o. | 31684076 | 161,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/250 | 13.12.2018 | Servisná prehliadka-služba | Tempus Trans | 31712380 | 298,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/256 | 13.12.2018 | Služby strojom LB 110B | Paľo | 43381251 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/241 | 11.12.2018 | Elektrina 10/2018 - VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 284,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/242 | 11.12.2018 | Elektrina11/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 390,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/244 | 11.12.2018 | Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/249 | 10.12.2018 | Montážné práce a dodávka materiálu | Róbert Ďurčak | 46675604 | 1 090,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/247 | 7.12.2018 | Vývoz nebezpečného odpadu -12/2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/248 | 7.12.2018 | Vývoz nebezpečného odpadu -06/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/255 | 7.12.2018 | Vývoz nebezpečného odpadu vreca | FÚRA s.r.o | 36211451 | 35,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/238 | 6.12.2018 | Komunálny odpad 11/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 776,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/240 | 6.12.2018 | Pevná linka | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/245 | 6.12.2018 | Recyklovaný materiál a vodorovné | CSM-STAV | 36206016 | 89,11 EUR |