| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/43 | 26.3.2018 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/45 | 26.3.2018 | Vypracovanie potvrdenia pre projekt | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/41 | 23.3.2018 | Stravné lístky 32018 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 069,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/44 | 23.3.2018 | Poskytovanie služby v oblasti CO za 1 Q | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/42 | 22.3.2018 | Toner HP CF 283 pre Laser Jet Pro M 127 fn | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 65,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/64 | 22.3.2018 | Výučtovanie zemný plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | -1 703,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/39 | 16.3.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/40 | 16.3.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/37 | 13.3.2018 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 277,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/38 | 13.3.2018 | Elektrina - február 2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 314,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/34 | 9.3.2018 | Odborné poradenstvo vo VO - február 2018 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/35 | 9.3.2018 | Spracovanie výzvy Podpora rozvoja športu 2018 | Ing. Alena Suchá - ASEKO | 40386228 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/36 | 9.3.2018 | Pevné linky obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/31 | 5.3.2018 | Komunálny odpad 02/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 499,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/32 | 5.3.2018 | Nebezpečný odpad 02/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/33 | 5.3.2018 | Náklady ŠŠU na rok 2018 | Obec Vinné | 00325953 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/29 | 26.2.2018 | Stravné lístky 03/2018 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 052,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/30 | 22.2.2018 | Posúdenie projektovej dokumentácie | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/24 | 16.2.2018 | Poplatky za telekominikačné služby KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/25 | 16.2.2018 | Poplatky za telekominikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |