| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/65 | 23.4.2018 | Orezávanie stromov pomocou plošiny | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 274,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/63 | 20.4.2018 | Práca strojom | Paľo | 43381251 | 1 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/67 | 17.4.2018 | Spracovanie ohlásenia o v zniku odpadu 1Q 1 Q2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/59 | 13.4.2018 | Elektrina - marec 2018 KD | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 313,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/60 | 13.4.2018 | Elektrina VO 3/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 265,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/61 | 13.4.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/62 | 13.4.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/54 | 9.4.2018 | Pevné linky obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/55 | 9.4.2018 | Odborné poradenstvo vo VO - 3 2018 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/56 | 9.4.2018 | Verejná správa SR - ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/57 | 9.4.2018 | Finančný spravodajca ročník 2018 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/58 | 9.4.2018 | Poplatok za pripojenie - zbrojnica | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 216,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/50 | 6.4.2018 | Komunálny odpad 03/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 499,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/51 | 6.4.2018 | Nebezpečný odpad 03/2018 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/52 | 6.4.2018 | Služby 3 | PP PROTECT s.r.o | 48039365 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/53 | 6.4.2018 | Demontáž,montáž a vysprávky plastových dverí DS | DPT droup s.r.o | 45605050 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/49 | 4.4.2018 | Tonery HP - matrika | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 295,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/46 | 3.4.2018 | Vodné,stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 3,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/47 | 3.4.2018 | Vodné,stočné obec,KD,obecný dom | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 105,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/48 | 3.4.2018 | Zemný plyn 04/2018 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 510,40 EUR |