| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/218 | 20.12.2017 | Vodné ,stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 3,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/219 | 20.12.2017 | Vodné ,stočné obec,KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 151,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/213 | 18.12.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/214 | 18.12.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/215 | 18.12.2017 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 279,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/216 | 18.12.2017 | Poradenské služby 12/2017 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/226 | 18.12.2017 | vchodové dvere | Tomasz Jan Zygmunt AGAL | 35559489 | 4 919,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/211 | 14.12.2017 | Ohňostroj - Silvester | Ing.Petra Masárová | 45859329 | 367,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/212 | 14.12.2017 | City of Earth 84 rán-ohňostroj | W2.s.r.o | 36365302 | 134,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/210 | 11.12.2017 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/204 | 8.12.2017 | Telefónne poplatky - pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/208 | 8.12.2017 | Služby STP APV | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/209 | 8.12.2017 | Poradenské služby 11/2017 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/224 | 8.12.2017 | obecné noviny rok 2018 | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 67,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/203 | 7.12.2017 | Stolový kalendár | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/200 | 6.12.2017 | Zemný plyn 12/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/205 | 6.12.2017 | Asfaltbetón ACO 11hr.4-6cm | Vladimír Janičina- Janeko | 33159033 | 8 661,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/206 | 6.12.2017 | nebezpečný odpad 11 2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/207 | 6.12.2017 | odpad 11 2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 498,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/202 | 4.12.2017 | Odvoz odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 150,37 EUR |