| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/139 | 28.8.2017 | Stravné lístky september 2017 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 708,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/138 | 22.8.2017 | projektová dokumentácia | C-H Projekt s.r.o. | 46017232 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/137 | 21.8.2017 | Exekučné konanie-služby | JUDr.Jozef Sotolář | 31942423 | 864,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/133 | 14.8.2017 | EL.energia VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 168,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/134 | 14.8.2017 | Materiál pre VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 3 197,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/135 | 14.8.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/136 | 14.8.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/131 | 9.8.2017 | Elektrina 1.6.2017 - 31.08.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/132 | 9.8.2017 | Telefónne poplatky - pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 80,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/127 | 7.8.2017 | Zemný plyn 8/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/128 | 7.8.2017 | Poradenské služby 7/2017 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/130 | 7.8.2017 | Prilba,obuv,oblek PO | Firesystem,s.r.o. | 44543697 | 941,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/125 | 4.8.2017 | odpad 7 2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 455,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/126 | 4.8.2017 | nebezpečný odpad 7 2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/129 | 3.8.2017 | oprava verejného osvetlenia a rozhlasu | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 399,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/141 | 28.7.2017 | Stravné lístky | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 609,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/123 | 27.7.2017 | Vyúčtovanie nákladov SO za 2Q 2017 | Mesto Michalovce | 00325490 | 101,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/124 | 27.7.2017 | Preddavok na služby SO3Q 2017 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/121 | 21.7.2017 | Overenie ročnej účtovnej závierky r.2016 | Ing.Figľar Jozef | 42106320 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/118 | 18.7.2017 | spracovanie odpadu IIQ | FÚRA s.r.o | 36211451 | 12,00 EUR |