| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/201 | 1.12.2017 | Systémová podpora 1.12.2017-30.11.2018 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/198 | 29.11.2017 | Stravné lístky 12/2017 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 097,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/199 | 29.11.2017 | Školenie | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 714,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/196 | 24.11.2017 | Projektová dokumentácia stavby: | RAPPRO SK s.r.o. | 46999051 | 4 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/195 | 22.11.2017 | Čistiace prostriedky | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 85,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/197 | 21.11.2017 | nebezpečný odpad 10 2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/193 | 20.11.2017 | Tonery | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 624,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/194 | 20.11.2017 | Miroslav Maruňák | 41504399 | 2 748,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/191 | 16.11.2017 | Elektrina VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 266,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/192 | 16.11.2017 | Mobil starosta obce | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/190 | 13.11.2017 | Telefónne poplatky - pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 87,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/189 | 10.11.2017 | Výdaj recyklovaného materiálu | CSM-STAV | 36206016 | 237,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/188 | 8.11.2017 | Elektrina 1.9.2017 - 31.11.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/187 | 7.11.2017 | Zemný plyn 11/2017 obec,KD | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 654,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/181 | 6.11.2017 | Poradenské služby 10/2017 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/182 | 6.11.2017 | nebezpečný odpad 10 2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/183 | 6.11.2017 | odpad 10 /2017 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 499,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/186 | 6.11.2017 | Zimná údržba strojom LB 110 OB | Paľo | 43381251 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/185 | 3.11.2017 | Preddavok na služby SO 2017 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/180 | 30.10.2017 | Odvoz odpadu | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 304,09 EUR |