| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/162 | 31.12.2012 | Vodné obec | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 171,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/163 | 31.12.2012 | Vodné | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 41,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/164 | 31.12.2012 | Pevná linka 11/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 66,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/165 | 31.12.2012 | doplatok FS rok 2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 11,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/166 | 31.12.2012 | Pevná linka 12/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/167 | 31.12.2012 | Pevná linka 12/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 26,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/168 | 31.12.2012 | Spoločný stavebný úrad Michalovce 4. Q | Spoločný obecný úrad | 00325490 | 53,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/169 | 31.12.2012 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a,s, | 36211222 | 912,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/161 | 25.12.2012 | Inzercia WEB | NEO Slovakia,s.r.o | 46463127 | 62,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/158 | 19.12.2012 | MWLPV-35-12 | ink Tech,s.r.o | 36776793 | 27,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/159 | 19.12.2012 | Montáž vianočnej výzdoby | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 149,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/156 | 18.12.2012 | 4Q bezpečnosť | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/157 | 18.12.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 76,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/155 | 7.12.2012 | Pevná linka 11/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 93,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/154 | 6.12.2012 | Stravné listky 12/2012 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 399,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/149 | 5.12.2012 | Odpad 11/20112 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 406,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/150 | 5.12.2012 | Systemová podpora URBIS 1.12.2012-30.11.2013 | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 265,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/151 | 5.12.2012 | Splátka plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 646,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/152 | 5.12.2012 | Stolové kalendáre | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/148 | 4.12.2012 | Nákup obecnej vlajky | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 22,35 EUR |