| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/108 | 28.8.2012 | Likvidácia stavebnej sute | CSM-STAV | 36206016 | 152,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/107 | 22.8.2012 | Kontrola kanalizácie prípojka OcÚ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 18,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/105 | 17.8.2012 | Betón na osadenie obrubníkov | FRDKAR | 36595560 | 297,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/106 | 17.8.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 53,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/104 | 16.8.2012 | Kontrola kanalizácie | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 18,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/101 | 14.8.2012 | Preprava sute | Peter Ferenc | 32689390 | 158,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/103 | 14.8.2012 | Vývoz odpadu Stanovský | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 152,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/98 | 13.8.2012 | Výkopové a zemné práce | Paľo | 43381251 | 1 747,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/99 | 13.8.2012 | Kanalizačná prípojka OcÚ | BONAM | 43852254 | 1 367,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/102 | 13.8.2012 | Osadenie obrubníkov pri starom cintoríne | Ján Sojčák | 46091670 | 660,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/91 | 9.8.2012 | Splátka plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 643,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/92 | 9.8.2012 | Vývoz TDO 7/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 406,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/93 | 9.8.2012 | Pevná linka 7/2012 | GTS Slovakia,a.s. | 35795662 | 25,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/94 | 9.8.2012 | Nakládka a prevoz cestného panela | Mária Palova | 40940292 | 56,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/95 | 9.8.2012 | Záhradný obrubník | Tomáš Čolovka KOVEX | 17302781 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/96 | 9.8.2012 | Pevná linka 7/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 53,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/97 | 9.8.2012 | Reklamné predmety, perá, tašky | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 154,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/100 | 3.8.2012 | Stravné listky 7/2012 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 434,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/87 | 31.7.2012 | Preddavok na 3Q SOcÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/88 | 31.7.2012 | Doplatok za IIQ. 2012 - SOcÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 73,67 EUR |