| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/127 | 10.10.2012 | Vodné obec | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 91,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/128 | 10.10.2012 | Vodné | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 9,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/126 | 9.10.2012 | Pevná linka 92012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 68,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/125 | 5.10.2012 | Stravné listky 10/2012 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 477,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/123 | 4.10.2012 | Vývoz TDO 9/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 407,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/124 | 4.10.2012 | Splátka plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 643,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/122 | 3.10.2012 | Zemné práce | Paľo | 43381251 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/120 | 28.9.2012 | Služby STP APV - matričný program | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/121 | 28.9.2012 | Výmena bezpečnostného alarmu KD Žbince | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 975,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/119 | 24.9.2012 | Služby bez. technika 3Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/116 | 14.9.2012 | Vypracovanie rozpočtu na výmenu okien KD | Ing,Bumberová Viera | 35022841 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/117 | 14.9.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 54,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/118 | 14.9.2012 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 185,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/115 | 10.9.2012 | Pevná linka 8/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 55,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/113 | 7.9.2012 | Audit rok 2011 | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/112 | 6.9.2012 | Splátka plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 643,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/114 | 6.9.2012 | Stravné listky 9/2012 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 410,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/110 | 4.9.2012 | Vývoz TDO 8/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 405,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/111 | 4.9.2012 | Prevádzkové náklady - štiepkovač | Obec Slavkovce | 00325775 | 153,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/109 | 31.8.2012 | Materiál pre AČ | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 200,00 EUR |