| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/89 | 30.7.2012 | Spracovanie výkazov o odpadovom hospodárstve | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/86 | 26.7.2012 | Oprava rozhlasu a rozširenie parkoviska | EDISON SK s.r.o. | 46694447 | 1 477,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/85 | 17.7.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 53,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/84 | 12.7.2012 | Matričné doklady | Úrad MV SR Bratislava | 00151866 | 29,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/82 | 10.7.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 57,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/83 | 10.7.2012 | Pevná linka 6/2012 | GTS Slovakia,a.s. | 35795662 | 22,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/81 | 7.7.2012 | Splátka plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 643,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/79 | 4.7.2012 | Vývoz TDO 6/2012 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 407,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/80 | 2.7.2012 | Stravné listky 6/2012 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 414,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/77 | 27.6.2012 | Vodné DS Žbince | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 4,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/78 | 27.6.2012 | Vodné | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 101,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/76 | 26.6.2012 | Náhradné diely | BOSCH | 43872247 | 32,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/74 | 21.6.2012 | 1Q bezpečnosť | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/75 | 20.6.2012 | Oprava bezpečnostného alarmu | Syteli spol.s.r.o | 36173975 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/70 | 15.6.2012 | Pevná linka 5/2012 KD | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 0,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/71 | 15.6.2012 | Mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 52,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/72 | 15.6.2012 | Pevná linka 5/2012 | GTS Slovakia,a.s. | 35795662 | 27,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/73 | 15.6.2012 | Kontrola hasiacich prístrojov | EUROPAD - požiarny servis s.r.o. | 36573256 | 105,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/69 | 8.6.2012 | Pevná linka 5/2012 | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 54,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/65 | 6.6.2012 | Oprava OPEL Movano | AUTOTIP | 35832789 | 752,77 EUR |