| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/9 | 31.1.2012 | Spracovanie výkazov o odpadovom hospodárstve | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/7 | 20.1.2012 | Webhosting doména www.zbince.sk | NET TRADE SERVICES s.r.o. | 36216461 | 137,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/6 | 13.1.2012 | Poplatok na spoločný stavebný úrad 1.Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/4 | 12.1.2012 | Občerstvenie mariiášový turnaj 2012 | EUREST,spol.s.r.o | 31342809 | 268,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/3 | 11.1.2012 | Zemné práce | Paľo | 43381251 | 230,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/1 | 6.1.2012 | Splátka plynu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 477,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/2 | 4.1.2012 | Informácie o dotáciach a grantoch | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/5 | 4.1.2012 | Stravné listky 1/2012 | SODEXHO Pass SR,s.r.o | 35741350 | 414,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/186 | 30.12.2011 | Elektrická energia - nedoplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 669,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/150 | 8.11.2011 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 293,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/111 | 8.9.2011 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 293,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/78 | 24.5.2011 | správa DNS | NET TRADE SERVICES s.r.o | 0036216461 | 31,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/79 | 24.5.2011 | oprava verejného osvetlenia | Ing.Ján Blaho- EDISON | 33270473 | 159,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/80 | 24.5.2011 | Náplň Epson | MICOMP spol.s.r.o | 36589187 | 379,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/81 | 24.5.2011 | vlajka obecná | LIM PO,s.r.o. | 364 98 980 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/75 | 16.5.2011 | prekládka unimobunky | Mária Paľová | 40940292 | 74,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/76 | 16.5.2011 | zemné práce | Matej Paľo | 43381251 | 422,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/77 | 16.5.2011 | mobil starosta | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 42,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/73 | 11.5.2011 | pevná linka obec | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 26,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/74 | 11.5.2011 | pevná linka KD | Slovak Telekom,a.s. | 35763 469 | 20,16 EUR |