| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/285 | 23.12.2024 | Všeobecný materiál-aktivačná činnosť-PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/286 | 23.12.2024 | Všeobecný materiál - aktivačná činnosť - PUPN 2 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/287 | 23.12.2024 | Právne služby | Mgr. Miroslava Pyšniaková, advokátka | 42246261 | 1 759,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | SOÚ-1/2024 | 20.12.2024 | Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu | Michalovce | 00325490 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/281 | 16.12.2024 | Odvoz a zneškodnenie odpadu za obdobie 11/24 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 1 004,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/282 | 16.12.2024 | Vývoz jedlých olejov a tukov | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/283 | 16.12.2024 | Poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 | KB PROTECT s.r.o. | 53396031 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/284 | 16.12.2024 | Náklady na SŠÚ na rok 2025 | Obec Vinné | 00325953 | 930,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 1/2025 | 13.12.2024 | Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi | FURA s.r.o | 36211451 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/280 | 13.12.2024 | Kontrola protipožiarnych zariadení podľa kalkulačn | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis | 17197601 | 327,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/277 | 12.12.2024 | Služby v oblasti civilnej ochrany - 4.Q/24 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/278 | 12.12.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/279 | 12.12.2024 | Za výkon funkcie zodpovednej osoby | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/275 | 11.12.2024 | Nákup kanc.potrieb | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 397,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/276 | 11.12.2024 | Stolové kalendáre 20ks | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/273 | 10.12.2024 | Zemné a výkopové práce bagrom | Pavol Geri | 56152256 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/274 | 10.12.2024 | Odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní-12/24 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2409193977/dodatok | 9.12.2024 | Dodatok k poistnej zmluve | Generali Poisťovňa | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1304/2024 | 9.12.2024 | Zmluva o grantovom účte - Prima Banka | Prima Banka Slovensko a.s. | 31575951 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/271 | 9.12.2024 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-11/24 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 327,49 EUR |