| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/55 | 1.4.2025 | Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 2,8% | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 27,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/53 | 28.3.2025 | Odvápňovač D5 5 l | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. | 44602731 | 94,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KD-1/2025 | 25.3.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Slavomír Marcin | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/51 | 25.3.2025 | Výrub stromu | Lesopark BM s.r.o. | 47172541 | 103,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/52 | 25.3.2025 | Matrika - sobášny list, rodný list | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 41,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/49 | 19.3.2025 | Materiál PUPN 3 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 998,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/50 | 19.3.2025 | Príprava žiadosti o poskytnutie dotácii : | Project Advisor s.r.o. | 54962960 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/47 | 14.3.2025 | Vývoz odpadu 2/25 | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 1 261,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/48 | 14.3.2025 | Kontrolný rozpočet stavby Dom smútku | Ing. arch. Bernard Pyšniak | 40940136 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/45 | 11.3.2025 | Vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | FÚRA s.r.o. | 36211451 | 124,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/46 | 11.3.2025 | Servis vozidla Caravella | Emil Virčík | 51022320 | 1 976,39 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2410157082 | 10.3.2025 | Návrh poistnej zmluvy | Generali Poisťovňa | 54228573 | 133,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/42 | 10.3.2025 | Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-2/25 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 943,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/43 | 10.3.2025 | Mobil starosta 8.2.2025-7.3.2025 | Slovak Telecom | 35763469 | 57,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/41 | 6.3.2025 | Zmluva o poskytovaní poradenstva 2/2025 | MOAD s.r.o. | 48189308 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/40 | 5.3.2025 | Dekontaminácia chladiaceho zariadenie DS | Mário Fejér - PETINA | 53609620 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/38 | 4.3.2025 | Poradenské služby BOZP a PO za 1.Q.2025 | IKS - service s.r.o. | 54165083 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/39 | 4.3.2025 | Pevná linka TSP + internet 2/2025 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/35 | 3.3.2025 | Poradenské služby 2/2025 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/36 | 3.3.2025 | Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 2/25 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |