| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/198 | 19.8.2020 | neoznačené vrecia 72020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 105,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/187 | 17.8.2020 | Kliešte štip.svornikove 760MM K | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 139,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/186 | 14.8.2020 | Požiarna hadica B75 Pyrotex so spojkou | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/191 | 14.8.2020 | Prenájom rohoží | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/192 | 14.8.2020 | Mesačný poplatok,odchyt 7/2020 | PREMIUM BVK s.r.o. | 52168956 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/193 | 13.8.2020 | Zdroj pre kameru 12VDC/5A box kovový | Real Security, s. r. o. | 47314001 | 90,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/195 | 11.8.2020 | Postrek proti komárom | VETERINÁRIUS s.r.o. | 31697496 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/181 | 10.8.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/182 | 10.8.2020 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/183 | 10.8.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 545,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/184 | 10.8.2020 | Elektrina-dodávka distribúcia obec,DS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 415,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/188 | 10.8.2020 | Nebezpečný odpad 7/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/189 | 10.8.2020 | Odpad 7/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 617,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/190 | 10.8.2020 | Odpad 7/2020 VKK | FÚRA s.r.o | 36211451 | 537,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/194 | 10.8.2020 | obnovenie prevádzkovej plomby | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 34,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/180 | 7.8.2020 | Vrecia na komunálny odpad | FÚRA s.r.o | 36211451 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/185 | 6.8.2020 | Montáž sieti proti hmyzu KD | Jozef Hadek | 34565566 | 207,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/196 | 4.8.2020 | Zemný plyn 08 2020 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 782,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/175 | 3.8.2020 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 7/2020 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/176 | 3.8.2020 | Ochrana osobných údajov GDPR 72020 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |