| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/135 | 22.6.2020 | Zasahova hadica,prilba,čižmy | PS12 Group s.r.o. | 50760521 | 1 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/173 | 22.6.2020 | Lindr Spojovací set 2x nápoj | B.I.B. eurotechnika, s.r.o. | 36535761 | 626,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/136 | 18.6.2020 | neoznačené vrecia 52020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 224,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/127 | 16.6.2020 | Práca technika PO a bezpečnostnotechnické | Peter Vaľo | 41847164 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/128 | 16.6.2020 | Poskytovanie služieb v oblasti CO za 2 Q 2020 | Mgr. Peter Vaľo | 45237654 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/132 | 16.6.2020 | Overenie poruchy na OM 114 | Východoslovenská distribučná,a.s. | 36599361 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/141 | 16.6.2020 | Mikrofon | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 122,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/129 | 10.6.2020 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/119 | 8.6.2020 | Poradenské služby pri verejnom obstarávaní 5/2020 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/120 | 8.6.2020 | Odpad 5/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 931,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/121 | 8.6.2020 | Nebezpečný odpad 5/2020 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 31,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/123 | 8.6.2020 | Príspevok do SOÚ II Q 2020 | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/124 | 8.6.2020 | Vyúčtovanie do SOÚ I Q 2020 | Mesto Michalovce | 00325490 | 68,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/125 | 8.6.2020 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 492,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/126 | 8.6.2020 | Batoh,vakuová dlada,pumpa | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 468,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/118 | 4.6.2020 | Odvoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 369,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/122 | 4.6.2020 | Žiadpsť o platbu MOPS42020 | AS EKO s.r.o. | 47432063 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/130 | 4.6.2020 | pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/115 | 3.6.2020 | Akumulator | Vladimír Stanko -Senor | 32691173 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/114 | 2.6.2020 | Ochrana osobných údajov GDPR 52020 | GDPR Slovakia s.r.o. | 51776901 | 30,00 EUR |