|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/55 |
1.4.2025 |
Zvýšenie systémovej podpory o infláciu 2,8% |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
27,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/54 |
1.4.2025 |
Spotreba vody 1.1.2025-25.3.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
81,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/53 |
28.3.2025 |
Odvápňovač D5 5 l |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
94,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/52 |
25.3.2025 |
Matrika - sobášny list, rodný list |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
41,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/51 |
25.3.2025 |
Výrub stromu |
Lesopark BM s.r.o. |
47172541 |
103,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/50 |
19.3.2025 |
Príprava žiadosti o poskytnutie dotácii : |
Project Advisor s.r.o. |
54962960 |
320,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/49 |
19.3.2025 |
Materiál PUPN 3 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
998,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/48 |
14.3.2025 |
Kontrolný rozpočet stavby Dom smútku |
Ing. arch. Bernard Pyšniak |
40940136 |
160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/47 |
14.3.2025 |
Vývoz odpadu 2/25 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
1 261,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/46 |
11.3.2025 |
Servis vozidla Caravella |
Emil Virčík |
51022320 |
1 976,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/45 |
11.3.2025 |
Vývoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
124,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/44 |
3.3.2025 |
Paušálny poplatok za odchyt psov 2/2025 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
49,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/43 |
10.3.2025 |
Mobil starosta 8.2.2025-7.3.2025 |
Slovak Telecom |
35763469 |
57,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/42 |
10.3.2025 |
Elektrina KD,VO,nový OcÚ,starý OcÚ-2/25 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
943,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/41 |
6.3.2025 |
Zmluva o poskytovaní poradenstva 2/2025 |
MOAD s.r.o. |
48189308 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/40 |
5.3.2025 |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenie DS |
Mário Fejér - PETINA |
53609620 |
99,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/39 |
4.3.2025 |
Pevná linka TSP + internet 2/2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
47,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/38 |
4.3.2025 |
Poradenské služby BOZP a PO za 1.Q.2025 |
IKS - service s.r.o. |
54165083 |
110,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/37 |
3.3.2025 |
Zemný plyn 3/2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
730,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/36 |
3.3.2025 |
Výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 2/25 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |